ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA Aggiornato al 18.01.2023
URL originale: http://datil190.xml
Bandi di gara – 2022
CIG
Oggetto
Importo aggiudicazione
Importo somme liquidate
Data inizio Data fine
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 c. 629 lett. B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVO ALLA FATTURA N.105 del 12/11/2022 -buono d'ordine n. 21/2022 del 10/11/2022
1.100,00
1.100,00
23/11/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MATHEMA SOFTWARE S.A.S. DI URBANO TOMMASO & C. (07696150015) Aggiudicatari: MATHEMA SOFTWARE S.A.S. DI URBANO TOMMASO & C. (07696150015)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 c. 629 lett. B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVO ALLA FATTURA N. 32/PA DEL 11/11/2022 PER IL SERVIZIOMEDICO COMPETENTE 2021/2022 E SERVIZIO N.1 VISITA mdl DEL 04/11/2021.
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 c. 629 lett. B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVO ALLA FATTURA N. 213/2022 DEL 26/05/2022 PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI IN USCITA DIDATTICA DEL 26/05/2022
PAGAMENTO FATTURA N. FPA/6/22 DEL 31/05/2022 PER CORSO DI AGGIORNAMENTO ASPP A.S. 2021/2022
218,40
218,40
22/06/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BARBERA ALESSIO GIOVANNI DOMENICO (BRBLSG61R15F205D) Aggiudicatari: BARBERA ALESSIO GIOVANNI DOMENICO (BRBLSG61R15F205D)
pagamento fattura n. 528/El del 28/04/20222 -codice prenotazione C9DGW4K3 PER VISITA AL MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE DI MILANO PER IL 13/05/2022
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART.1 C.629 LETT. B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVO ALLA FATTURA N. 2022-3-44 DEL 24/03/2022-BUONO D'ORDINE N. 5/2022
230,00
230,00
31/03/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: N.S. S.a.s. di Mangogna Sergio & C. (11768670157) Aggiudicatari: N.S. S.a.s. di Mangogna Sergio & C. (11768670157)
POLIZA ASSICURAZIONE ALUNNI
3.354,00
0,00
30/11/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOBIS S.P.A (01757980923) Aggiudicatari: NOBIS S.P.A (01757980923)
pagamento fattura n. fpa 5/22 del 31/05/2022 per corso formazione antincendio rischio medio -contratto prot.n. 0000255 del 27/01/2022
416,00
416,00
22/06/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BARBERA ALESSIO GIOVANNI DOMENICO (BRBLSG61R15F205D) Aggiudicatari: BARBERA ALESSIO GIOVANNI DOMENICO (BRBLSG61R15F205D)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 c. 629 lett. B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVO ALLA FATTURA N. 2022-3-77 buono d'ordinen.12 del 30/06/2022-risorseb ex art.58 dl 73/2021
4.750,00
4.750,00
28/07/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: N.S. S.a.s. di Mangogna Sergio & C. (11768670157) Aggiudicatari: N.S. S.a.s. di Mangogna Sergio & C. (11768670157)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 c. 629 lett. B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVO ALLA FATTURA N. 22132/pa del 25/07/2022 buono d'ordine n. 15/2022 -risorse ex art.58 D.L. 73/2021
2.029,39
2.029,39
28/07/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEGA CHIMICA S.R.L. (09171460158) Aggiudicatari: MEGA CHIMICA S.R.L. (09171460158)
PAGAMENTOFATTURA
200,00
200,00
25/07/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TAGLIABUE D.DI TAGLIABUE GIOVANNI E C.SAS (04233090150) Aggiudicatari: TAGLIABUE D.DI TAGLIABUE GIOVANNI E C.SAS (04233090150)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 c. 629 lett. B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVO ALLA FATTURA N.98/E DEL 14/04/2022 PER ACQUISTO BIGLIETTI PER LO SPETTACOLO ACQUAPROFONDA -OPERA CIVICA DEL 05/05/2022 PRESSO IL TEATRO CARCANO
250,00
250,00
04/05/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO D'ARTE CONTEMPORANEA TEATRO CARCANO (08930730968) Aggiudicatari: CENTRO D'ARTE CONTEMPORANEA TEATRO CARCANO (08930730968)
PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA
615,00
615,00
31/03/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: R.M.P.SNC DI BIANCO MARIO E BIANCO ROSARIO (05698820965) Aggiudicatari: R.M.P.SNC DI BIANCO MARIO E BIANCO ROSARIO (05698820965)
PAGAMENTO FATTURA N. FPA 7/22 DEL 22/08/2022 PER INCARICORSPP
1.976,00
1.976,00
30/08/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BARBERA ALESSIO GIOVANNI DOMENICO (BRBLSG61R15F205D) Aggiudicatari: BARBERA ALESSIO GIOVANNI DOMENICO (BRBLSG61R15F205D)
competenze spese/oneri al 31/12/2021 relative alle convenzione di cassa
1.518,30
1.518,30
14/02/2022 29/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BPER BANCA (01153230360) Aggiudicatari: BPER BANCA (01153230360)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 c. 629 lett. B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVO ALLA FATTURA N.N.17/PA DEL 02/11/2022 RELATIVA AL BUONO D'ORDINE N. 11/2022 DEL 23/06/2022 PER LA RIPARAZIONE DEL PIANOFORTE VERTICALE BURGER E JACO
2.460,00
2.460,00
14/11/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TAGLIABUE D.DI TAGLIABUE GIOVANNI E C.SAS (04233090150) Aggiudicatari: TAGLIABUE D.DI TAGLIABUE GIOVANNI E C.SAS (04233090150)
PAGAMENTO FATTURA N. .VD22-311807 PER ONERI E SERVIZIO SDOGANAMENTO STRUMENTI MUSICALI
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 c. 629 lett. B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVO ALLA FATTURA N. 74 DEL 02/04/2022 -BUONO D'ORDINE N. 4 DEL 15/03/2022
410,28
410,28
04/05/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AN Attilio Negri SRL (07739450158) Aggiudicatari: AN Attilio Negri SRL (07739450158)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 c. 629 lett. B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVO ALLEA FATTURA N. 814 DEL 07/12/2021 PER SERVIZIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER USO SEGRETERIA PERIODO DAL 01/12/2021 AL 28/02/2021
210,00
210,00
16/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CLERICI ESTERINO S.N.C. DI MAURIZIO GIUSEPPE CLERI (04718150156) Aggiudicatari: CLERICI ESTERINO S.N.C. DI MAURIZIO GIUSEPPE CLERI (04718150156)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 c. 629 lett. B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVO ALLA FATTURA 0000688 DEL 15/10/2021 PER SERVIZIO N.2 FOTOCOPIATRICI PER USO DIDATTICO
1.260,00
1.260,00
14/03/2022 13/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CLERICI ESTERINO S.N.C. DI MAURIZIO GIUSEPPE CLERI (04718150156) Aggiudicatari: CLERICI ESTERINO S.N.C. DI MAURIZIO GIUSEPPE CLERI (04718150156)
PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA
69,00
69,00
28/07/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SERVERPLAN SRL (02495250603) Aggiudicatari: SERVERPLAN SRL (02495250603)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 c. 629 lett. B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVO ALLA FATTURA N. 0000647 DEL 24/10/2022 PER SERVIZIO COMODATO D'USO GRATUITO DI FOTOCOPIATRICE PER UFFICI DI SEGRETERIA PERIODO DAL 14/09/22 AL 14/12
1.260,00
1.260,00
14/11/2022 19/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CLERICI ESTERINO S.N.C. DI MAURIZIO GIUSEPPE CLERI (04718150156) Aggiudicatari: CLERICI ESTERINO S.N.C. DI MAURIZIO GIUSEPPE CLERI (04718150156)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 c. 629 lett. B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVO ALLA FATTURA N. 22133/PA BUONO D'ORDINE N.14 DEL 01/07/2022-RISORSE EX ART. 58 D.L. 73/2021
2.402,30
2.402,30
28/07/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEGA CHIMICA S.R.L. (09171460158) Aggiudicatari: MEGA CHIMICA S.R.L. (09171460158)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 c. 629 lett. B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVO ALLA FATTURA N.5/2022/1PA DEL 02/12/2022
983,85
983,85
19/12/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COLORIFICIO PREALPI (PZZPLA70A18F205B) Aggiudicatari: COLORIFICIO PREALPI (PZZPLA70A18F205B)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 c. 629 lett. B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVO ALLA FATTURA N.2022-3-78 del 25/07/2022 perservizio assistenza tecnica informatica con monte ore a scalare -risorse ex art 58 D.L.73/2022
2.168,03
2.168,03
30/08/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: N.S. S.a.s. di Mangogna Sergio & C. (11768670157) Aggiudicatari: N.S. S.a.s. di Mangogna Sergio & C. (11768670157)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 c. 629 lett. B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVO ALLA FATTURA N. 225 DEL 28/04/2022 PER MATERIALE DIDATTICO OPERA DOMANI ACQUA PROFONDA
PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA PER RINNOVO LICENZA AXIOS DIAMONDO 2022
2.650,00
0,00
14/03/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157) Aggiudicatari: MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART.1 C.629 LETT. B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVO ALLA FATTURA N. 29 DEL 18/02/2022 -BUONO D'ORDINE N. 1/2022 DEL 10/02/2022
554,00
554,00
14/03/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AN Attilio Negri SRL (07739450158) Aggiudicatari: AN Attilio Negri SRL (07739450158)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 c. 629 lett. B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVO ALLA FATTURA N.301/PA DEL 30/04/2021 -BUONO D'ORDINE N. 2/2022 DEL 10/02/2022
160,00
160,00
05/05/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157) Aggiudicatari: MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 c. 629 lett. B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVO ALLA FATTURA N.N.76/2022 DEL 01/09/2022 RELATIVA AL BUONO D'ORDINE N. 18/2022 DEL 06/07/2022 PER MATERIARE PER RIPARAZIONI PICCOLA MANUTENZIONE
175,57
175,57
14/11/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.O SERVICE SRL (08847820969) Aggiudicatari: C.O SERVICE SRL (08847820969)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 c. 629 lett. B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVO ALLA FATTURA N.2022-3-84 DEL 25/07/2022 -BUONO D'ORDINE MEPA N. 6871715 PER KIT MONITOR TOUCH LG 65- RISORSE EX ART.58 D.L.73/2021
1.500,00
1.500,00
30/08/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: N.S. S.a.s. di Mangogna Sergio & C. (11768670157) Aggiudicatari: N.S. S.a.s. di Mangogna Sergio & C. (11768670157)
PAGAMENTO IMPORTO IMPONIBILE AI SENSI DELL'ART. 1 c. 629 lett. B DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVO ALLA FATTURA N.44/el DEL 02/09/2022 RELATIVA AL BUONO D'ORDINE N17 DEL 06/07/2022 PER LA STAMPA DEL DIARIO SCOLASTICO 2022/2023
3.270,00
3.270,00
14/11/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FABBRICA DEI SEGNI COOPERATIVA SOCIALE (09034150152) Aggiudicatari: FABBRICA DEI SEGNI COOPERATIVA SOCIALE (09034150152)
PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.6/FD DEL 26/05/2022 ATTIVITA' DI FATTORIA DIDATTICA -VISITA DIDATTICA DEL 26/05/2022